CN117132411A - 一种智能税金确定方法、装置、设备及介质 - Google Patents

一种智能税金确定方法、装置、设备及介质 Download PDF

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Abstract

本申请涉及金融数据处理领域,具体涉及一种智能税金确定方法、装置、设备及介质,用于解决在税率变动时需要银行内不同系统独立维护参数,时效性差的问题。该方法包括:获取应用组件上传的目标税率参数,所述目标税率参数是基于所述应用组件业务的业务类型和所述业务类型包含的业务场景确定的;根据预先配置的税率参数和计税规则的映射关系,确定所述目标税率参数对应的计税规则,其中所述映射关系是根据所述业务类型确定的,所述映射关系包含不同业务场景下的税率参数和计税规则的子映射关系;根据所述目标税率参数和所述目标税率参数对应的计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。

Description

一种智能税金确定方法、装置、设备及介质
技术领域
本申请涉及金融数据处理领域,具体涉及一种智能税金确定方法、装置、设备及介质。
背景技术
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。增值税包括进项税和销项税,进项税是企业在购进货物时从供应商处支付的税款;销项税是企业销售货物或提供服务时应交给政府的税款。
目前银行主要涉及的增值税为销项税,主要包括对客户提供服务收取的中间业务收入和贷款利息收入需缴的税金。对于综合性银行来说,业务种类繁多,根据企业规模大小,不同收费项目、贷款产品的税率也不尽相同。对于海外分行,要适应当地税务政策,根据不同居民类型、区域类型等税率也不一致。银行内不同系统对于税金的处理也是各自为政,不容易统一管理,在政策变动时需要各自处理,时效性较差。
发明内容
本申请实施例提供一种智能税金确定方法、装置、设备及介质,用于解决在税率变动时需要银行内不同系统独立维护参数,时效性差的问题。
第一方面,本申请提供一种智能税金确定方法,所述方法包括:
获取应用组件上传的目标税率参数,所述目标税率参数是基于所述应用组件业务的业务类型和所述业务类型包含的业务场景确定的;
根据预先配置的税率参数和计税规则的映射关系,确定所述目标税率参数对应的计税规则,其中所述映射关系是根据所述业务类型确定的,所述映射关系包含不同业务场景下的税率参数和计税规则的子映射关系;
根据所述目标税率参数和所述目标税率参数对应的计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
本申请提供的一种智能税金确定方法,通过提前配置不同业务类型的不同业务场景的税率参数和计税规则,调用方只需要上传业务类型、业务场景等信息便能基于配置的税率参数和计税规则计算不同业务场景的标准税金。为不同业务场景配置税率统一接口,针对不同业务类型提供统一的参数配置方案,应用组件只需调用接口即可获取价税分离后的金额。为应用组件、税务管理人员减负。还可以逐交易的进行价税分离,准确匹配环境信息进行价税分离,对银行内部税务申报提供依据,精细化提升税务管理。
在一种可能的实施例中,该方法还包括:
若预先配置的税率参数发生变更,则根据变更的税率参数更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成税率变更信息,所述税率变更信息包括变更前和变更后的税率参数;和/或,
若预先配置的计税规则发送变更,则根据变更的计税规则更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成规则变更信息,所述规则变更信息包括变更前和变更后的计税规则。
本实施例可以基于变更的税率实时更新对应的税率参数配置,减少组件间的交互,提高系统时效性。
在一种可能的实施例中,该方法还包括:
根据所述业务场景中交易信息对应的税金,生成与所述交易信息绑定的税务明细,用于与调用方执行与交易信息相关的业务,所述税务明细包括与所述目标税率参数相关的信息。
在一种可能的实施例中,述获取应用组件上传的目标税率参数,包括:
获取应用组件的业务类型和业务场景;
根据所述业务类型和业务场景,向所述应用组件发送所述业务类型和业务场景下所需的税率参数指标,用于所述应用组件基于所述税率参数指标确定目标税率参数;
接收所述应用组件上传的所述目标税率参数。
本实施例在配置税率参数时,针对不同维度的业务场景进行对应的参数配置,细分业务场景,提供精细化的税务管理服务。
在一种可能的实施例中,所述税率参数包括机构层级;下级机构被配置为延用上级机构对应的计税规则,其中,机构的上下级关系是根据所述机构层级确定的。
在一种可能的实施例中,所述税率参数包括差异化税率,所述差异化税率是基于除所述业务类型以外的差异类型确定的;
其中,一种差异类型对应一种差异化税率,或,多种差异类型对应一种差异化税率。
在一种可能的实施例中,该方法还包括:
接收所述应用组件基于约定规则上传的约定税率参数;
根据所述约定税率参数和所述约定税率参数对应的约定计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
第二方面,本申请提供一种智能税金确定装置,所述装置包括:
获取税率参数模块,用于获取应用组件上传的目标税率参数,所述目标税率参数是基于所述应用组件业务的业务类型和所述业务类型包含的业务场景确定的;
确定计税规则模块,用于根据预先配置的税率参数和计税规则的映射关系,确定所述目标税率参数对应的计税规则,其中所述映射关系是根据所述业务类型确定的,所述映射关系包含不同业务场景下的税率参数和计税规则的子映射关系;
确定交易税金模块,用于根据所述目标税率参数和所述目标税率参数对应的计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
在一种可能的实施例中,该装置还包括变更模块用于:
若预先配置的税率参数发生变更,则根据变更的税率参数更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成税率变更信息,所述税率变更信息包括变更前和变更后的税率参数;和/或,
若预先配置的计税规则发送变更,则根据变更的计税规则更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成规则变更信息,所述规则变更信息包括变更前和变更后的计税规则。
在一种可能的实施例中,该装置还包括明细生成模块用于:
根据所述业务场景中交易信息对应的税金,生成与所述交易信息绑定的税务明细,用于与调用方执行与交易信息相关的业务,所述税务明细包括与所述目标税率参数相关的信息。
在一种可能的实施例中,所述获取税率参数模块具体用于:
获取应用组件的业务类型和业务场景;
根据所述业务类型和业务场景,向所述应用组件发送所述业务类型和业务场景下所需的税率参数指标,用于所述应用组件基于所述税率参数指标确定目标税率参数;
接收所述应用组件上传的所述目标税率参数。
在一种可能的实施例中,所述税率参数包括机构层级;下级机构被配置为延用上级机构对应的计税规则,其中,机构的上下级关系是根据所述机构层级确定的。
在一种可能的实施例中,所述税率参数包括差异化税率,所述差异化税率是基于除所述业务类型以外的差异类型确定的;
其中,一种差异类型对应一种差异化税率,或,多种差异类型对应一种差异化税率。
在一种可能的实施例中,该装置还包括约定计税模块用于:
接收所述应用组件基于约定规则上传的约定税率参数;
根据所述约定税率参数和所述约定税率参数对应的约定计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
第三方面,本申请提供一种电子设备,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序指令执行第一方面中任一项所述的方法包括的步骤。
第四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被计算机执行时,使所述计算机执行第一方面中任一项所述的方法。
第五方面,本申请提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面中任一项所述的方法。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种智能税金确定方法的实施流程图;
图2为本申请实施例提供的一种智能税金确定装置的结构图;
图3为本申请实施例提供的一种电子设备的结构图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以按不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”和“第二”是用于区别不同对象,而非用于描述特定顺序。此外,术语“包括”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的保护。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。本申请中的“多个”可以表示至少两个,例如可以是两个、三个或者更多个,本申请实施例不做限制。
本申请技术方案中,对数据的采集、传播、使用等,均符合国家相关法律法规要求。
在介绍本申请实施例所提供的一种智能税金确定方法之前,为了便于理解,首先对下面对本申请实施例的技术背景进行详细介绍。
增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。增值税包括进项税和销项税,进项税是企业在购进货物时从供应商处支付的税款;销项税是企业销售货物或提供服务时应交给政府的税款。
差异化定价是基于统一的标准税率基础上,针对不同的税种、客户、机构、渠道、产品等进行差异化价格的定义,满足计算不同场景税金的需要。
目前银行主要涉及的增值税为销项税,主要包括对客户提供服务收取的中间业务收入和贷款利息收入需缴的税金。对于综合性银行来说,业务种类繁多,根据企业规模大小,不同收费项目、贷款产品的税率也不尽相同。对于海外分行,要适应当地税务政策,根据不同居民类型、区域类型等税率也不一致。银行内不同系统对于税金的处理也是各自为政,不容易统一管理,在政策变动时需要各自处理,时效性较差。
在银行现有系统设计中,税金的计算一般包括如下两种方式:
方式1、如果要在应用组件中实现这个功能,针对该应用的使用场景,设置独立的税率参数和计算功能,在交易中做价税分离。税金由各应用组件自行计算,税率参数需维护在各自系统内部,各应用系统独自处理后再对收入及税金单独做账处理。在税率变动时需要各系统独立维护参数,时效性较差,税务管理人员需关注系统较多。
方式2、对于中间业务收入及利息收入的增值税,可由总账系统针对对应增值税科目配置税率参数,对已确认的收入进行统一汇总的价税分离。无法逐交易的区分税率,对细分场景的适配性较差。
针对上述问题,本申请提供了一种智能税金确定方法,支持多维度差异化配置的税率,满足银行内部统一的税率设置及税金计算功能。通过提前配置不同业务类型的不同业务场景的税率参数和计税规则,调用方只需要上传业务类型、业务场景等信息便能基于配置的税率参数和计税规则计算不同业务场景的标准税金。为不同业务场景配置税率统一接口,针对不同业务类型提供统一的参数配置方案,提高时效性,还可以细分业务场景,提供精细化的税务管理服务。应用组件只需调用接口即可获取价税分离后的金额。为应用组件、税务管理人员减负。还可以逐交易的进行价税分离,准确匹配环境信息进行价税分离,对银行内部税务申报提供依据,精细化提升税务管理。
如图1所示,本实施例提供一种智能税金确定方法的实施流程,具体如下所示:
步骤100、获取应用组件上传的目标税率参数,所述目标税率参数是基于所述应用组件业务的业务类型和所述业务类型包含的业务场景确定的;
本实施例中的应用组件包括但不限于不同银行系统涉及不同业务类型等交易的应用组件,不同的应用组件对应的业务类型可能不同,也可能相同,本实施例对此不作过多限定。同一种业务类型包括一种或多种不同的业务场景。
本实施例中的目标税率参数用于计算交易信息对应的计税规则(包括税率)和税金等信息。
在一些实施例中,本实施例中通过如下步骤确定目标税率参数:
步骤1a)获取应用组件的业务类型和业务场景;
其中,本实施例提供的智能税金确定方法,可应用于电子设备,实施中,电子设备和应用组件建立通信连接后,应用组件会将自身的业务类型和业务场景上传到电子设备中,用于后续进行税金的计算。
需要说明的是,本实施例中的一种业务类型包括一种或多种业务场景,当业务类型包括多种业务场景时,不同业务场景所需上传的目标税率参数可能不同,也可能相同;不同业务场景的目标税率参数对应的计税规则可能相同,也可能不同,本实施例对此不作过多限定。
步骤1b)根据所述业务类型和业务场景,向所述应用组件发送所述业务类型和业务场景下所需的税率参数指标,用于所述应用组件基于所述税率参数指标确定目标税率参数;
其中,不同的业务类型或不同的业务场景,对应不同的税率参数指标。一种税率参数指标对应一种税率参数。应用组件在接收到税率参数指标后,根据税率参数指标对应税率参数,确定目标税率参数。
步骤1c)接收所述应用组件上传的所述目标税率参数。
其中,不同的应用组件上传的目标税率参数对应的税率参数指标是不同的。
步骤101、根据预先配置的税率参数和计税规则的映射关系,确定所述目标税率参数对应的计税规则,其中所述映射关系是根据所述业务类型确定的,所述映射关系包含不同业务场景下的税率参数和计税规则的子映射关系;
本实施例预先配置了不同业务类型的不同业务场景中,税率参数和计税规则的映射关系。
可选的,本实施例中的业务类型包括但不限于:增值税业务类型、纳税人计税类型,其中,增值税业务类型包括但不限于:贷款服务、直接收费金融服务、金融商品转让、不同产经营租赁、其他等类型,本实施例对此不作过多限定。纳税人计税类型包括但不限于:一般计税、简易计税等。
实施中,可以按照增值税业务类型、纳税人计税类型设置统一税率,其中,可以预先定义一个增值税率条件编码,作为增值税率身份ID,系统唯一识别码,可以和每笔交易信息绑定。本实施例可以对不同的增值税业务类型配置标识信息,如标识1表示贷款服务,标识2表示直接收费金融服务、标识3表示金融标识4表示商品转让、标识5表示不同产经营租赁、标识6表示其他。可以对不同的纳税人计税类型配置标识信息,如标识01表示一般计税,标识02表示简易计税。
以贷款服务为例,在贷款服务中业务场景包括但不限于:收费项目、流动性贷款等,其中收费项目如:进口信用证开立手续费、进口信用证修改手续费等,本实施例对此不作过多限定。
如表1所示,针对同一种业务类型下的不同业务场景,进行不同维度的税率配置,例如中间业务收入以收费项目为匹配标的,贷款利息收入以可售产品为匹配标的的映射条件映射到唯一的增值税条件编码,其中映射条件表示业务场景,映射条件值表示业务场景中划分的子场景。机构适用范围表示机构层级,增值税条件编码表示该业务场景下的交易信息对应的唯一的增值税率身份ID。
表1多维度不同业务场景的税率配置表
本实施例能够支持多税率,实现逐产品、逐机构的多税率。支持税率变更,根据不同税收政策以及税率变化及时调整,确保税金缴纳及时准确。
在一些实施例中,本实施例预先配置的税率参数还可以包括机构层级;下级机构被配置为延用上级机构对应的计税规则,其中,机构的上下级关系是根据所述机构层级确定的。
如图3所示,本实施例提供一种指定税率使用机构的层级关系示意图,一级分行是总行的下级机构,是二级分行的上级机构,若二级分行没有预先配置税率参数和计税规则的映射关系,则使用一级分行预先配置的税率参数和计税规则的映射关系,若一级分行没有预先配置税率参数和计税规则的映射关系,则使用总行预先配置的税率参数和计税规则的映射关系准,以此类推。
在一些实施例中,本实施例预先配置的税率参数还可以包括差异化税率,所述差异化税率是基于除所述业务类型以外的差异类型确定的;其中,一种差异类型对应一种差异化税率,或,多种差异类型对应一种差异化税率。
本实施例中的差异化税率是指除所述业务类型以外的影响差异化税率结果的其他要素,定义为差异类型,如居民类型、押品动产性质、区域类型等。
可以灵活指定差异类型,以及控制满足差异化税率的条件,如有多个差异类型同时满足或者满足其中一个。如表2所示,机构适用范围等同于机构层级,增值税条件编码表示该业务场景下的交易信息对应的唯一的增值税率身份ID。增值税率描述表示业务类型,如业务类型为直接收费金融服务-一般计税。差异维度关系代码表示控制满足差异化税率的条件,增值税差异维度类型代码表示差异类型,差异类型包括但不限于:居民类型、押品动产性质、区域类型、押品境内外标志、出口加工区标志等。增值税差异维度取值表示差异类型的取值。增值税差异定价方式包括固定税额或比例税额。
表2指定差异类型的差异化税率配置表
在一些实施例中,本申请还提供多种计税规则,本实施例中的计税规则包括如下任一或任多种:
第1种、根据靠档方式计算:
0-全额套档,使用所在金额分层的税率;
1-超额累进,如个税的计算方式,逐层匹配金额,交易额超出部分累计到下个分层计算。
第2种、根据价格是否含税计算:
价格不含税:税金=交易额*比例;
价格含税:税金=交易额/(1+比例)*比例。
如表3所示,本实施例提供的不同计税规则的税率配置,其中,机构适用范围等同于机构层级,增值税条件编码表示该业务场景下的交易信息对应的唯一的增值税率身份ID。
表3不同计税规则的税率配置表
步骤102、根据所述目标税率参数和所述目标税率参数对应的计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
实施中,基于上述配置的税率参数和计税规则的映射关系,调用方可以上传对应的业务类型、业务场景、机构层级、差异类型等目标税率参数,用于基于配置的映射关系计算税金。如表4A-4B所示,本实施例提供的一种应用组件上传的目标税率参数和输出的计税规则的对比关系。
表4A上传的目标税率参数表
表4B输出的税率参数和计税规则表
在一些实施例中,对于特殊场景中,若应用组件业务中并未包含预先配置的税率参数,则可以在标准税金基础上进行折算或直接上传税率计算税金,具体实施步骤如下:
接收所述应用组件基于约定规则上传的约定税率参数;其中,约定税率参数包括但不限于税率和/或计税规则;
根据所述约定税率参数和所述约定税率参数对应的约定计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
在一些实施例中,本实施例还可以根据所述业务场景中交易信息对应的税金,生成与所述交易信息绑定的税务明细,用于与调用方执行与交易信息相关的业务,所述税务明细包括与所述目标税率参数相关的信息。其中与交易信息相关的业务包括但不限于交易勾兑、开票等业务。
如表5所示提供的税务明细,即增值税证据明细,针对每笔落地的税金计算结果,生成唯一编号的证据,可用于与调用方进行交易勾兑,开票等。
表5增值税证据明细表
实施中,在税率参数生命周期中,会导致配置变更的场景较多,包括差异维度关系变更,基准税率变更,差异税率变更等。同时由于银行来说也有机构撤并发生,也会间接影响税率配置的使用。例如给机构向上查找配置的原则,底层机构若无配置则查找其上级机构参数,上级机构若撤并,可能导致使用的税率配置变更。基于上述影响性复杂度,本实施例还可以提供一种支持根据变更的配置生成税率变更信息,对于计算税率变更后落在各系统内部的税率提供税率变更信息,包含变更前和变更后的税率,各使用系统可根据该税率变更信息及时调整落地税率。具体实施方式包括如下任一或任多种:
方式a、若预先配置的税率参数发生变更,则根据变更的税率参数更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成税率变更信息,所述税率变更信息包括变更前和变更后的税率参数。
方式b、若预先配置的计税规则发送变更,则根据变更的计税规则更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成规则变更信息,所述规则变更信息包括变更前和变更后的计税规则。
如表6所示,本实施例提供一种税率变更信息表,针对业务类型为贷款服务,业务场景为流动性贷款,以及进口信用证-修改手续费,变更前后的税率如下所示:
表6税率变更信息表
本申请提供了一种多维度差异化配置的智能税金确定方法,可以应用于系统或电子设备,通过提前配置不同业务类型的不同业务场景的税率参数,调用方只需要上传业务类型、机构以及差异维度等信息便能基于配置的税率参数计算不同业务场景的标准税金。为不同业务场景配置税率提供统一入口,针对不同业务类型提供统一的参数配置方案。应用组件只需调用接口即可获取价税分离后的金额。为应用组件、税务管理人员减负。基于变更的税率实时更新对应的税率参数配置,减少组件间的交互,提高系统时效性;在配置税率参数时,针对不同维度的业务场景进行对应的参数配置,细分业务场景,提供精细化的税务管理服务。逐交易的进行价税分离,准确匹配环境信息进行价税分离,对银行内部税务申报提供依据,精细化提升税务管理。
基于同一发明构思,本申请实施例提供一种智能税金确定装置,请参照图2,该装置包括:
获取税率参数模块201,用于获取应用组件上传的目标税率参数,所述目标税率参数是基于所述应用组件业务的业务类型和所述业务类型包含的业务场景确定的;
确定计税规则模块202,用于根据预先配置的税率参数和计税规则的映射关系,确定所述目标税率参数对应的计税规则,其中所述映射关系是根据所述业务类型确定的,所述映射关系包含不同业务场景下的税率参数和计税规则的子映射关系;
确定交易税金模块203,用于根据所述目标税率参数和所述目标税率参数对应的计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
在一种可能的实施例中,该装置还包括变更模块用于:
若预先配置的税率参数发生变更,则根据变更的税率参数更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成税率变更信息,所述税率变更信息包括变更前和变更后的税率参数;和/或,
若预先配置的计税规则发送变更,则根据变更的计税规则更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成规则变更信息,所述规则变更信息包括变更前和变更后的计税规则。
在一种可能的实施例中,该装置还包括明细生成模块用于:
根据所述业务场景中交易信息对应的税金,生成与所述交易信息绑定的税务明细,用于与调用方执行与交易信息相关的业务,所述税务明细包括与所述目标税率参数相关的信息。
在一种可能的实施例中,所述获取税率参数模块201具体用于:
获取应用组件的业务类型和业务场景;
根据所述业务类型和业务场景,向所述应用组件发送所述业务类型和业务场景下所需的税率参数指标,用于所述应用组件基于所述税率参数指标确定目标税率参数;
接收所述应用组件上传的所述目标税率参数。
在一种可能的实施例中,所述税率参数包括机构层级;下级机构被配置为延用上级机构对应的计税规则,其中,机构的上下级关系是根据所述机构层级确定的。
在一种可能的实施例中,所述税率参数包括差异化税率,所述差异化税率是基于除所述业务类型以外的差异类型确定的;
其中,一种差异类型对应一种差异化税率,或,多种差异类型对应一种差异化税率。
在一种可能的实施例中,该装置还包括约定计税模块用于:
接收所述应用组件基于约定规则上传的约定税率参数;
根据所述约定税率参数和所述约定税率参数对应的约定计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
基于同一发明构思,本申请实施例提供一种电子设备,该设备可以实现前文论述的智能税金方法的功能,请参照图3,该设备包括处理器301和存储器302:
存储器302,用于存储程序指令;
处理器301,用于调用所述存储器302中存储的程序指令,按照获得的程序指令执行如下步骤:
获取应用组件上传的目标税率参数,所述目标税率参数是基于所述应用组件业务的业务类型和所述业务类型包含的业务场景确定的;
根据预先配置的税率参数和计税规则的映射关系,确定所述目标税率参数对应的计税规则,其中所述映射关系是根据所述业务类型确定的,所述映射关系包含不同业务场景下的税率参数和计税规则的子映射关系;
根据所述目标税率参数和所述目标税率参数对应的计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
在一种可能的实施例中,该处理器301还被配置为执行:
若预先配置的税率参数发生变更,则根据变更的税率参数更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成税率变更信息,所述税率变更信息包括变更前和变更后的税率参数;和/或,
若预先配置的计税规则发送变更,则根据变更的计税规则更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成规则变更信息,所述规则变更信息包括变更前和变更后的计税规则。
在一种可能的实施例中,该处理器301还被配置为执行:
根据所述业务场景中交易信息对应的税金,生成与所述交易信息绑定的税务明细,用于与调用方执行与交易信息相关的业务,所述税务明细包括与所述目标税率参数相关的信息。
在一种可能的实施例中,该处理器301被配置为执行:
获取应用组件的业务类型和业务场景;
根据所述业务类型和业务场景,向所述应用组件发送所述业务类型和业务场景下所需的税率参数指标,用于所述应用组件基于所述税率参数指标确定目标税率参数;
接收所述应用组件上传的所述目标税率参数。
在一种可能的实施例中,所述税率参数包括机构层级;下级机构被配置为延用上级机构对应的计税规则,其中,机构的上下级关系是根据所述机构层级确定的。
在一种可能的实施例中,所述税率参数包括差异化税率,所述差异化税率是基于除所述业务类型以外的差异类型确定的;
其中,一种差异类型对应一种差异化税率,或,多种差异类型对应一种差异化税率。
在一种可能的实施例中,该处理器301还被配置为执行:
接收所述应用组件基于约定规则上传的约定税率参数;
根据所述约定税率参数和所述约定税率参数对应的约定计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
基于同一发明构思,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机程序产品包括:计算机程序代码,当计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行如前文论述任一的智能税金确定方法。由于上述计算机可读存储介质解决问题的原理与智能税金确定方法相似,因此上述计算机可读存储介质的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括:计算机程序代码,当该计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行如前文论述任一的智能税金确定方法。由于上述计算机程序产品解决问题的原理与智能税金确定方法相似,因此上述计算机程序产品的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列用户操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (11)

1.一种智能税金确定方法,其特征在于,该方法包括:
获取应用组件上传的目标税率参数,所述目标税率参数是基于所述应用组件业务的业务类型和所述业务类型包含的业务场景确定的;
根据预先配置的税率参数和计税规则的映射关系,确定所述目标税率参数对应的计税规则,其中所述映射关系是根据所述业务类型确定的,所述映射关系包含不同业务场景下的税率参数和计税规则的子映射关系;
根据所述目标税率参数和所述目标税率参数对应的计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
若预先配置的税率参数发生变更,则根据变更的税率参数更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成税率变更信息,所述税率变更信息包括变更前和变更后的税率参数;和/或,
若预先配置的计税规则发送变更,则根据变更的计税规则更新所述税率参数和计税规则的映射关系,并生成规则变更信息,所述规则变更信息包括变更前和变更后的计税规则。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
根据所述业务场景中交易信息对应的税金,生成与所述交易信息绑定的税务明细,用于与调用方执行与交易信息相关的业务,所述税务明细包括与所述目标税率参数相关的信息。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取应用组件上传的目标税率参数,包括:
获取应用组件的业务类型和业务场景;
根据所述业务类型和业务场景,向所述应用组件发送所述业务类型和业务场景下所需的税率参数指标,用于所述应用组件基于所述税率参数指标确定目标税率参数;
接收所述应用组件上传的所述目标税率参数。
5.如权利要求1~4任一所述的方法,其特征在于,所述税率参数包括机构层级;下级机构被配置为延用上级机构对应的计税规则,其中,机构的上下级关系是根据所述机构层级确定的。
6.如权利要求1~4任一所述的方法,其特征在于,所述税率参数包括差异化税率,所述差异化税率是基于除所述业务类型以外的差异类型确定的;
其中,一种差异类型对应一种差异化税率,或,多种差异类型对应一种差异化税率。
7.如权利要求1~4任一所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
接收所述应用组件基于约定规则上传的约定税率参数;
根据所述约定税率参数和所述约定税率参数对应的约定计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
8.一种智能税金确定装置,其特征在于,该装置包括:
获取税率参数模块,用于获取应用组件上传的目标税率参数,所述目标税率参数是基于所述应用组件业务的业务类型和所述业务类型包含的业务场景确定的;
确定计税规则模块,用于根据预先配置的税率参数和计税规则的映射关系,确定所述目标税率参数对应的计税规则,其中所述映射关系是根据所述业务类型确定的,所述映射关系包含不同业务场景下的税率参数和计税规则的子映射关系;
确定交易税金模块,用于根据所述目标税率参数和所述目标税率参数对应的计税规则,确定所述业务场景中交易信息对应的税金。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序指令执行权利要求1~7中任一项所述的方法包括的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被计算机执行时,使所述计算机执行如权利要求1~7中任一项所述的方法。
11.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行上述如权利要求1~7中任一项所述的方法。
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