CN111815422A - 一种可配置业务环境的关联交易定价税务系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种可配置业务环境的关联交易定价税务系统,包括业务模块、订购数据模块、定价模块和财务统计模块,其中;所述业务模块,用于商品销售并生成商品订购单和商品销售周期单传输至订购数据模块。通过获取商品销量以及商品周期,确定商品的多段价格区间信息并生成定价指标,实现商品利润较优的价格,为业务人员提供符合独立性交易原则的价格指导,另外通过财务统计模块统计企业各月应纳税所得额,以确定各月应纳税所得是否存在漏缴、多缴的情况,便于企业管理人员对企业的税务进行有效的管理,提高企业税务管理的效率,增强税务合规性。
Description
技术领域
本发明涉及税务系统技术领域,具体来说,涉及一种可配置业务环境的关联交易定价税务系统。
背景技术
目前,企业无法对关联交易按照符合独立性交易原则下,自动化计算统计需缴纳的企业所得税,导致企业在缴费的过程中易出现错缴、少缴和多缴等情况,给企业税务带来相应的影响,另外给企业和税务机关带来巨大的合规性挑战,另外目前中国电子支付,互联网技术被广泛应用于各种场景的情况下,价格通常是影响企业运营的关键重要因素,在税务合规的情况下,如何实现成本与价格,从而使定价策略具有买卖双方双向决策的特征的技术需求变的重要。
因此可配置业务环境的关联交易定价税务系统实务需求越来越突出。
针对相关技术中的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
针对相关技术中的问题,本发明提出一种可配置业务环境的关联交易定价税务系统,以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种可配置业务环境的关联交易定价税务系统,包括业务模块、订购数据模块、定价模块和财务统计模块,其中;
所述业务模块,用于商品销售并生成商品订购单和商品销售周期单传输至订购数据模块;
所述订购数据模块,用于获取商品销售信息以及对销售信息进行处理并完成订单;
所述定价模块,用于获取商品的多段价格区间信息并生成定价指标;
所述财务统计模块,用于输入收入和支出金额,根据收入与支出金额对应的种类及月份将收入和支出划分为月收入、月支出、营业外收入和营业外支出,并统计该企业各月的应纳税所得额和应纳企业所得税。
进一步的,还包括商品信息模块,用于获取商品信息,其中包括商品种类信息、商品成本信息、商品实价信息和商品销售周期信息。
进一步的,所述定价模块包括采集单元、价格分组单元和定价单元,其中;
所述采集单元,用于采集商品的历史交易记录;其中,历史交易记录包括成交记录、只浏览未成交记录、商品成本价和商品实价;
所述价格分组单元,用于对商品的成交记录进行价格分组,确定多段价格区间范围;
所述定价单元,用于对不同段价格区间,查询浏览量和成交量,查询浏览量和成交量,生成定价指标。
进一步的,所述财务统计模块中交易记录包括商户、企业或其它经营,且业务单位的名称、交易时间、地点、操作员、商品名称、数量、价格、总价、适用税率、应交税款和该交易记录的唯一识别码。
本发明的有益效果:
本发明通过获取商品销量以及商品周期,确定商品的多段价格区间信息并生成定价指标,实现商品利润较优的价格,为业务人员提供符合独立性交易原则的价格指导,另外通过财务统计模块统计企业各月应纳税所得额,并集合管理服务器获取税务局统计的企业所得税申报表,分析企业各月实际需缴纳的应纳税所得额与各月实际纳税所得额进行一一对比,以确定各月应纳税所得是否存在漏缴、多缴的情况,便于企业管理人员对企业的税务进行有效的管理,提高企业税务管理的效率,增强税务合规性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明实施例的一种可配置业务环境的关联交易定价税务系统的原理框图;
图2是根据本发明实施例的一种可配置业务环境的关联交易定价税务系统的定价模块的原理示意图。
图中:
1、业务模块;2、订购数据模块;3、定价模块;4、财务统计模块;5、商品信息模块。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
根据本发明的实施例,提供了一种可配置业务环境的关联交易定价税务系统。
如图1-2所示,根据本发明实施例的可配置业务环境的关联交易定价税务系统,包括业务模块1、订购数据模块2、定价模块3和财务统计模块4,其中;
所述业务模块1,用于商品销售并生成商品订购单和商品销售周期单传输至订购数据模块2;
所述订购数据模块2,用于获取商品销售信息以及对销售信息进行处理并完成订单;
所述定价模块3,用于获取商品的多段价格区间信息并生成定价指标;
所述财务统计模块4,用于输入收入和支出金额,根据收入与支出金额对应的种类及月份将收入和支出划分为月收入、月支出、营业外收入和营业外支出,并统计该企业各月的应纳税所得额和应纳企业所得税。
其中,还包括商品信息模块5,用于获取商品信息,其中包括商品种类信息、商品成本信息、商品实价信息和商品销售周期信息。
其中,所述定价模块3包括采集单元、价格分组单元和定价单元,其中;
所述采集单元,用于采集商品的历史交易记录;其中,历史交易记录包括成交记录、只浏览未成交记录、商品成本价和商品实价;
所述价格分组单元,用于对商品的成交记录进行价格分组,确定多段价格区间范围;
所述定价单元,用于对不同段价格区间,查询浏览量和成交量,查询浏览量和成交量,生成定价指标。
其中,所述财务统计模块4中交易记录包括商户、企业或其它经营,且业务单位的名称、交易时间、地点、操作员、商品名称、数量、价格、总价、适用税率、应交税款和该交易记录的唯一识别码。
借助于上述技术方案,通过获取商品销量以及商品周期,确定商品的多段价格区间信息并生成定价指标,实现商品利润较优的价格,为业务人员提供价格指导,既不会降低企业销量订单,而且能够带来企业利润的增长,另外通过财务统计模块统计企业各月应纳税所得额,并集合管理服务器获取税务局统计的企业所得税申报表,分析企业各月实际需缴纳的应纳税所得额与各月实际纳税所得额进行一一对比,以确定各月应纳税所得是否存在漏缴、多缴的情况,便于企业管理人员对企业的税务进行有效的管理,提高企业税务管理的效率,减少税务问题。
另外,如图2所示,对于上述定价模块3来说,具体的包括以下步骤:获取每个价格区间范围内所有成交记录的成本价的平均值和销售价的平均值,得到成本价集合C和销售价集合S;获取每个价格区间范围内所有的浏览量和成交量,得到浏览量集合B和成交量集合N;通过对应价格区间范围的成本价集合C减去销售价集合S,得到对应价格区间范围的毛利集合P’;通过对应价格区间范围的成交量集合N比上浏览量集合B,得到转化率集合E。
根据多个价格区间范围的毛利集合和转化率集合,计算得到最大的利润指标,具体为:通过将对应价格区间范围的毛利集合P’乘以转化率集合E,得到利润指标集合Q;从多个利润指标集合Q中,提取最大的利润指标qmax。
其中,利润指标q的计算公式为:q=e*(s-c);其中,e为转化率,s为销售价,c为成本价;
根据利润P的计算公式P=n*p=(b*e)*(s-c)=b*[e*(s-c)],定义所述利润指标q=e*(s-c);其中,n为成交量,p为毛利,b为总浏览量。
另外,对于上述财务统计模块4来说,财务统计模块4包括收入统计单元、支出统计单元和营业外统计单元,收入统计单元用于统计该企业的每项收入,并按照月份进行统计,构成月收入额集合A(a1,a2,...,ai,...,an),n=12,ai表示第i个月的收入额,每个月的收入额由本月的每项收入汇总而成;支出统计单元用于统计该企业的每项支出,并按照月份进行统计,构成月支出额集合 B(b1,b2,...,bi,...,bn),n=12,bi表示第i个月的支出额,每个月的支出额由本月的每项支出汇总而成;营业外统计单元用于统计企业营业外的收入和支出,并将统计的营业外收入构成营业外月收入集合C(c1,c2,...,ci,...,cn),将统计的营业外支出构成营业外月支出集合D(d1,d2,...,di,...,dn),其中,ci表示为第i个月的营业外收入,di表示为第i个月的营业务支出,且n=12;
根据统计的月收入额、月支出额、营业外月收入和营业外月支出计算各月实际应纳税所得额Wi统=ai-bi+ci-di,并根据该企业的税率计算各月实际应纳企业所得税Qi统=Wi统*税率;
另外,还财务统计模块4还连接有管理服务器,用于获取税务局统计的该企业的企业所得税申报表,根据税务局统计的该企业的企业所得税申报表统计该企业每个月实际收入、支出、营业外收入和营业外支出,通过对各月的实际收入、支出、营业外收入和营业外支出进行统计,得到实际月收入集合A′(a′ 1,a′2,...,a′i,...,a′n),实际月支出集合B′(b′1,b′2,...,b′i,...,b′n),实际月营业外收入集合C′(c′1,c′2,...,c′i,...,c′n)和实际月营业外支出集合D′ (d′1,d′2,...,d′i,...,d′n),并计算各月实际需缴纳的应纳税所得额Wi实和需应纳企业所得税Qi实,实际需应纳税所得额Wi实=a′i-b′i+c′i-d′i,实际需应纳企业所得税Qi实=Wi实*税率,其中,Wi实、Qi实分别表示为第i个月实际需缴纳的应纳税所得额和需应纳企业所得税;
同时,管理服务器将各月实际需缴纳的应纳税所得额Wi实分别与各月应纳税所得额Wi统进行一一对比,得到应纳税差额集合T(W1,W2,...,Wi,...,Wn),Wi表示为第i个月的应纳税所得额差;
管理服务器根据应纳税差额集合T统计该月纳税误差系数Mi和总纳税误差系数V,并将应纳税所得额的月纳税误差系数和总纳税误差系数发送至显示终端;显示终端接收管理服务器发送的应纳税所得额的月纳税误差系数和总纳税误差系数并进行显示。
综上所述,借助于本发明的上述技术方案,通过获取商品销量以及商品周期,确定商品的多段价格区间信息并生成定价指标,实现商品利润较优的价格,为业务人员提供符合独立性交易原则的价格指导,另外通过财务统计模块统计企业各月应纳税所得额,并集合管理服务器获取税务局统计的企业所得税申报表,分析企业各月实际需缴纳的应纳税所得额与各月实际纳税所得额进行一一对比,以确定各月应纳税所得是否存在漏缴、多缴的情况,便于企业管理人员对企业的税务进行有效的管理,提高企业税务管理的效率,增强税务合规性。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种可配置业务环境的关联交易定价税务系统,其特征在于,包括业务模块(1)、订购数据模块(2)、定价模块(3)和财务统计模块(4),其中;
所述业务模块(1),用于商品销售并生成商品订购单和商品销售周期单传输至订购数据模块(2);
所述订购数据模块(2),用于获取商品销售信息以及对销售信息进行处理并完成订单;
所述定价模块(3),用于获取商品的多段价格区间信息并生成定价指标;
所述财务统计模块(4),用于输入收入和支出金额,根据收入与支出金额对应的种类及月份将收入和支出划分为月收入、月支出、营业外收入和营业外支出,并统计该企业各月的应纳税所得额和应纳企业所得税。
2.根据权利要求1所述的可配置业务环境的关联交易定价税务系统,其特征在于,还包括商品信息模块(5),用于获取商品信息,其中包括商品种类信息、商品成本信息、商品实价信息和商品销售周期信息。
3.根据权利要求1所述的可配置业务环境的关联交易定价税务系统,其特征在于,所述定价模块(3)包括采集单元、价格分组单元和定价单元,其中;
所述采集单元,用于采集商品的历史交易记录;其中,历史交易记录包括成交记录、只浏览未成交记录、商品成本价和商品实价;
所述价格分组单元,用于对商品的成交记录进行价格分组,确定多段价格区间范围;
所述定价单元,用于对不同段价格区间,查询浏览量和成交量,查询浏览量和成交量,生成定价指标。
4.根据权利要求1所述的可配置业务环境的关联交易定价税务系统,其特征在于,所述财务统计模块(4)中交易记录包括商户、企业或其它经营,且业务单位的名称、交易时间、地点、操作员、商品名称、数量、价格、总价、适用税率、应交税款和该交易记录的唯一识别码。
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