CN107909239A - 金额预算的需求分析方法、应用服务器及计算机可读存储介质 - Google Patents

金额预算的需求分析方法、应用服务器及计算机可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种金额预算的需求分析方法,该方法包括:当达到预设时间时,从移动终端获取部门当月的实际人力使用金额;当获取到所述当月的实际人力使用金额后,获取应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表;计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比;根据占比结果判断当月实际金额是否超出金额预算;将所述占比及判断结果反馈至所述移动终端。本发明还提供一种应用服务器及计算机可读存储介质。本发明提供的金额预算的需求分析方法、应用服务器及计算机可读存储介质可以避免部门负责人无法清楚了解每个月使用的预算是否超出正常的进度,造成出现预算使用超支或执行率不高的现象的缺陷。

Description

金额预算的需求分析方法、应用服务器及计算机可读存储 介质
技术领域
本发明涉及金额预算领域,尤其涉及一种金额预算的需求分析方法、应用服务器及计算机可读存储介质。
背景技术
随着社会经济不断的发展,企业的规模也不断壮大,企业的相关部门不可避免地引入外包人力。但是目前部门使用外包人力预算时,通常都只是计算当月的外包人力,没有提前规划。部门负责人无法清楚了解每个月使用的预算是否超出正常的进度,也无法了解按存量人数使用,剩余的外包人力预算能支撑到哪个月,部门容易出现预算使用超支或执行率不高的现象,给部门带来极大的不便。
发明内容
有鉴于此,本发明提出一种金额预算的需求分析方法及应用服务器,能够避免部门负责人无法清楚了解每个月使用的预算是否超出正常的进度,造成出现预算使用超支或执行率不高的现象的缺陷。
首先,为实现上述目的,本发明提供一种金额预算的需求分析方法,该方法应用于应用服务器,所述方法包括:
当达到预设时间时,从移动终端获取部门当月的实际人力使用金额;
当获取到所述当月的实际人力使用金额后,获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表;
根据占比结果判断当月实际金额是否超出金额预算;
将所述占比及判断结果反馈至所述移动终端。
可选地,所述方法还包括以下步骤:
计算累计到当月的实际人力使用金额与年度人力金额预算的占比及剩余预算金额;
计算所述剩余金额是否支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配以及能支持到的月份。
可选地,所述方法还包括如下步骤:
若计算剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,确定符合金额预算的计划方案;
推送所述符合预算的计划方案至所述移动终端。
可选地,所述方法还包括:
若计算剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,计算超支金额;
根据所述超支金额,发送增加预算金额的请求信息至所述移动终端。
可选地,所述方法还包括:
当接收到移动终端发送的新增人力请求时,计算剩余预算金额是否支持新增人力;
若剩余预算金额不能支持新增人力时,推送符合预算的计划方案至所述移动终端。
为实现上述目的,本发明还提出一种应用服务器,所述应用服务器包括存储器、处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的金额预算的需求分析系统,所述金额预算的需求分析系统被所述处理器执行时实现如下步骤:
当达到预设时间时,从移动终端获取部门当月的实际人力使用金额;
当获取到所述当月的实际人力使用金额后,获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表;
根据占比结果判断当月实际金额是否超出金额预算;
将所述占比及判断结果反馈至所述移动终端。
可选地所述处理器还用于执行所述金额预算的需求分析系统,以实现以下步骤:
计算累计到当月的实际人力使用金额与年度人力金额预算的占比及剩余预算金额;
计算所述剩余金额是否支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配以及能支持到的月份。
可选地,所述处理器还用于执行所述金额预算的需求分析系统,以实现以下步骤:
若计算剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,确定符合金额预算的计划方案;
推送所述符合预算的计划方案至所述移动终端。
可选地,所述处理器还用于执行所述金额预算的需求分析系统,以实现以下步骤:
若计算剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,计算超支金额;
根据所述超支金额,发送增加预算金额的请求信息至所述移动终端。
进一步地,为实现上述目的,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有金额预算的需求分析系统,所述金额预算的需求分析系统可被至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器执行如上述的金额预算的需求分析方法的步骤。
相较于现有技术,本发明所提出的应用服务器、金额预算的需求分析方法及计算机可读存储介质,首先当达到预设时间时,从移动终端获取部门当月的实际人力使用金额;接着,当获取到所述当月的实际人力使用金额后,获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表;进一步地,计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比;并根据所述占比判断当月实际金额是否超出金额预算;最后,将所述当月实际人力使用金额与人力金额预算的占比反馈至所述移动终端。这样,既可以避免现有技术中部门负责人无法清楚了解每个月使用的预算是否超出正常的进度,造成出现预算使用超支或执行率不高的现象的缺陷,也可以使得部门负责人根据所述应用服务器反馈信息及时了解当月实际人力使用金额情况,以及时作出后续月份的人力金额预算的调整。
附图说明
图1是本发明各个实施例一可选的应用环境示意图;
图2是图1中应用服务器一可选的硬件架构的示意图;
图3是本发明金额预算的需求分析系统第一实施例的程序模块示意图;
图4是本发明金额预算的需求分析系统第二实施例的程序模块示意图;
图5是本发明金额预算的需求分析系统第三及第四实施例的程序模块示意图;
图6为本发明金额预算的需求分析方法第一实施例的流程示意图;
图7为本发明金额预算的需求分析方法第二实施例的流程示意图;
图8为本发明金额预算的需求分析方法第三实施例的流程示意图;
图9为本发明金额预算的需求分析方法第四实施例的流程示意图;
附图标记:
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
参阅图1所示,是本发明各个实施例一可选的应用环境示意图。
在本实施例中,本发明可应用于包括,但不仅限于,移动终端1、应用服务器2、网络3的应用环境中。其中,所述移动终端1可以是移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的可移动设备,以及诸如数字TV、台式计算机、笔记本、服务器等等的固定终端。所述应用服务器2可以是机架式服务器、刀片式服务器、塔式服务器或机柜式服务器等计算设备,该应用服务器2可以是独立的服务器,也可以是多个服务器所组成的服务器集群。所述网络3可以是企业内部网(Intranet)、互联网(Internet)、全球移动通讯系统(Global System ofMobile communication,GSM)、宽带码分多址(Wideband Code Division MultipleAccess,WCDMA)、4G网络、5G网络、蓝牙(Bluetooth)、Wi-Fi等无线或有线网络。
其中,所述应用服务器2中通过所述网络3分别与一个或多个所述移动终端1通信连接,以进行数据传输和交互。
本实施例中,所述应用服务器2内安装并运行有金额预算的需求分析系统200,当所述金额预算的需求分析系统200运行时,所述应用服务器2当达到预设时间时,从移动终端获取部门当月的实际人力使用金额;当获取到所述当月的实际人力使用金额后,获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表;进而,计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比;最后,将所述当月实际人力使用金额与人力金额预算的占比反馈至所述移动终端,从而避免部门负责人无法清楚了解每个月使用的预算是否超出正常的进度,造成出现预算使用超支或执行率不高的现象的缺陷。
参阅图2所示,是图1中应用服务器2一可选的硬件架构的示意图。本实施例中,所述应用服务器2可包括,但不仅限于,可通过系统总线相互通信连接存储器11、处理器12、网络接口13。需要指出的是,图2仅示出了具有组件11-13的应用服务器2,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件,可以替代的实施更多或者更少的组件。
其中,所述存储器11至少包括一种类型的可读存储介质,所述可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等。在一些实施例中,所述存储器11可以是所述应用服务器2的内部存储单元,例如该应用服务器2的硬盘或内存。在另一些实施例中,所述存储器11也可以是所述应用服务器2的外部存储设备,例如该应用服务器2上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。当然,所述存储器11还可以既包括所述应用服务器2的内部存储单元也包括其外部存储设备。本实施例中,所述存储器11通常用于存储安装于所述应用服务器2的操作系统和各类应用软件,例如所述金额预算的需求分析系统200的程序代码等。此外,所述存储器11还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的各类数据。
所述处理器12在一些实施例中可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器、或其他数据处理芯片。该处理器12通常用于控制所述应用服务器2的总体操作,例如执行与所述移动终端1进行数据交互或者通信相关的控制和处理等。本实施例中,所述处理器12用于运行所述存储器11中存储的程序代码或者处理数据,例如运行所述的金额预算的需求分析系统200等。
所述网络接口13可包括无线网络接口或有线网络接口,该网络接口13通常用于在所述应用服务器2与其他电子设备之间建立通信连接。本实施例中,所述网络接口13主要用于通过所述网络3将所述应用服务器2与一个或多个所述移动终端1相连,在所述应用服务器2与所述一个或多个移动终端1之间的建立数据传输通道和通信连接。
至此,己经详细介绍了本发明各个实施例的应用环境和相关设备的硬件结构和功能。下面,将基于上述应用环境和相关设备,提出本发明的各个实施例。
首先,本发明提出一种金额预算的需求分析系统200。
参阅图3所示,是本发明金额预算的需求分析系统200第一实施例的程序模块图。
本实施例中,所述金额预算的需求分析系统200包括一系列的存储于存储器11上的计算机程序指令,当该计算机程序指令被处理器12执行时,可以实现本发明各实施例的金额预算的需求分析操作。在一些实施例中,基于该计算机程序指令各部分所实现的特定的操作,金额预算的需求分析200可以被划分为一个或多个模块。例如,在图3中,所述基于操作页面识别帮助信息系统200可以被分割成获取模块201、计算模块202、判断模块203及反馈模块204,其中:
所述获取模块201,用于当达到预设时间时,从移动终端1获取部门当月的实际人力使用金额。
通常地,企业部门因业务扩展需求,往往通过外包公司使用外包人力。但是在执行过程中,通常都只是关注部门当月的外包人力数量及其使用金额,但实际使用与金额预算编制会有偏差。部门负责人无法清楚了解每个月使用金额的预算是否超出正常的进度,也无法了解按存量人数使用,剩余的外包人力预算金额能支撑到哪个月,部门容易出现预算使用超支或执行率不高的现象。
因此,为了避免因人力预算金额不当而使得部门出现预算使用超支或执行率不高的现象,在本实施方式中,部门负责人根据部门需求预先通过移动终端1制作年度人力金额预算计划表,例如,部门年度的外包人力金额预算为120万,平均每个月的外包人力金额预算为10万,所述应用服务器2预先存储所述年度人力金额预算计划表,以实现跟当月的实际人力使用金额进行对比。可以理解的是,以上举例仅仅是为了更好的解释本发明,并不作为本发明的限定。
在本实施例中,每个外包人力的成本与岗位,以及工程师的职称有关,不同职位不同职称的成本计算不一样。例如软件开发高级工程师的成本比软件开发中级工程师的成本低。
具体地,所述应用服务器2与所述移动终端1建立长连接关系,所述应用服务器2通过所述获取模块201从所述移动终端1的部门工作系统的数据库中获取部门当月的实际人力使用金额。在其他实施例中,部门负责人可以通过移动终端1填写部门当月的实际人力使用金额,所述应用服务器通过移动终端1获取部门当月的实际人力使用金额。当获取到所述当月的实际人力使用金额后,所述获取模块201还用于获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表。
在本发明的其他实施例中,所述应用服务器2设定一预设时间,当到达所述预设时间时,所述获取模块201自动从所述移动终端1获取当月的实际人力使用金额。所述预设时间可以为每个月的最后一天,也可以是每个月中指定的一天,例如可以为每个月的15日。
所述计算模块202,用于计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比。
具体地,所述应用服务器2根据获取部门当月的实际人力使用金额与所述年度人力金额预算计划表中对应月份的人力预算金额,计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比。例如7月份的实际人力使用金额为8万,而7月份的人力预算金额为10万,则7月份的实际人力使用金额与当月人立金额预算的占比为8/10*100%=80%。
所述判断模块203,用于根据占比结果判断当月实际金额是否超出金额预算。
所述反馈模块204,用于将所述占比及判断结果反馈至所述移动终端1。
具体地,所述应用服务器2通过反馈模块204将当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比反馈到所述移动终端1。在本实施例中,所述反馈模块204将当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比反馈至部门负责人的邮箱,以实现部门负责人通过查看邮件可以及时了解当月实际人力使用金额情况,并根据当月的实际人力使用金额适当调整后续月份人力金额预算及预测剩余预算金额可支持的月度。在本发明的其他实施例中,所述反馈模块204将当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比反馈至部门的查询系统,部门负责人可以登录所述查询系统进行查阅。
仍以七月份为例说明,七月份的人力预算金额为10万,实际的人力使用金额为8万,则7月份的人力金额占比为8/10*100%=80%,则表示实际人力使用金额低于预算金额,部门相关人员可以根据七月份的实际人力使用金额预测后续月份(例如八月份、九月份)的人力使用金额将维持在8万左右,从而对年度人力金额预算计划表进行适当调整。又例如,七月份的人力金额预算为10万,实际的人力使用金额为15万,则7月份的人力金额占比为15/10*100%=150%,则实际人力使用金额超出预算,部门相关人员可以根据七月份的实际人力使用金额衰减后续月份的人力金额预算,使得整年度的人力金额不超出预算,或者及时向审核部门申请增加整年度的人力金额预算,从而度年度人力金额预算计划表进行调整。可以理解的是,以上举例仅仅是为了更好解释本发明,并不作为本发明的限定。
通过上述程序模块201-203,本发明所提出的金额预算的需求分析系统200,首先当达到预设时间时,从移动终端1获取部门当月的实际人力使用金额;接着,当获取到所述当月的实际人力使用金额后,获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表;进一步地,计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比;并根据所述占比判断当月实际金额是否超出金额预算;最后,将所述当月实际人力使用金额与人力金额预算的占比反馈至所述移动终端1。这样,既可以避免现有技术中部门负责人无法清楚了解每个月使用的预算是否超出正常的进度,造成出现预算使用超支或执行率不高的现象的缺陷,也可以使得部门负责人根据所述应用服务器2反馈信息及时了解当月实际人力使用金额情况,以及时作出后续月份的人力金额预算的调整。
进一步地,基于本发明金额预算的需求分析系统200的上述第一实施例,提出本发明的第二实施例(如图4所示)。本实施例中,所述金额预算的需求分析系统200还包括设定模块205及存储模块206,其中,
所述设定模块205,还用于在所述应用服务器的内存设定一内存空间;
所述存储模块206,用于存储所述年度人力金额预算计划表;还用于存储所述应用服务器2每个月的预设时间从所述移动终端1获取到的当月实际人力使用金额。
具体地,在所述应用服务器2的内存划分一个存储空间,用于存储所述年度人力金额预算计划表以及每个月的实际人力使用金额。在本实施例中,所述设定模块205还设定所述内存空间的访问接口。部门相关负责人可以通过所述访问接口查阅所述年度人力金额预算计划表以及每个月的实际人力使用金额以了解部门的人力金额使用情况。
通过上述程序模块204-205,本发明所提出的金额预算的需求分析系统200能够设定一内存空间,并存储所述年度人力金额预算计划表及每个月的实际人力使用金额至所述内存空间,以方便部门负责人通过访问所述内存空间查阅所述年度人力金额预算计划表以及每个月的实际人力使用金额。
进一步地,基于本发明金额预算的需求分析系统200的上述第一及第二实施例,提出本发明的第三实施例(如图5所示)。在本实施方式中,所述金额预算的需求分析系统200还包括确定模块207,其中:
所述计算模块202,还用于计算累计到当月的实际人力使用金额与年度人力金额预算的占比及剩余预算金额;
所述计算模块202,还用于计算所述剩余金额是否支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配;
所述确定模块207,还用于若计算剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,确定符合预算的计划方案。
所述反馈模块204,还用于推送所述符合预算的计划方案至所述移动终端。
具体地,从上文可知,在第一实施例中,所述应用服务器2将当月实际人力使用金额的与当月人力预算金额的占比反馈至所述移动终端1,进一步地,为了更全面的反馈部门截至到当月的实际人力使用金额的情况。所述应用服务器2还通过所述获取模块201获取所述内存空间存储的每个月的实际人力使用金额,并通过计算模块202计算累计到当月的实际人力使用金额与年度人力金额预算的占比。
举例说明,假设截止到七月的实际人力使用金额为60万,而在年度人力金额预算表中,年度预算为120万,截止到七月的人力金额预算为70万,则截止到7月份的人力金额占比为:60/70*100%=85.7%,截止到7月份的实际人力使用金额与年度预算金额的占比为:60/120*100%=50%,表示实际人力使用金额低于预算。假设截止到七月的实际人力使用金额为90万,而在年度人力金额预算表中,截止到七月的人力金额预算为70万,则截止到7月份的人力金额占比为90/70*100%=128.57%,截止到7月份的实际人力使用金额与年度预算金额的占比为:90/120*100%=75%,表示实际人力使用金额超出预算。则部门相关人员可以根据累计占比对度年度人力金额预算计划表做适当调整。
在本实施例中,所述反馈模块204同时反馈根据当前的实际人力金额使用量,年度预算能够使用到哪个月度。例如部门年度预算总额为120万,1月实际使用金额为10万,系统自动预测接下来每个月的实际应付金额也为10万,这样从2月份观看年度预算时是足够用到年底的。但如果部门的实际使用为1月10万,2月15万,3月20万,那系统自动预测接下来每个月使用与上月相同,也就是4-12月每月都为20万,这样,反馈模块204将年度预算只够使用到6月份的信息反馈至所述移动终端1。同时,所述应用服务器2通过确定模块207在剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,计算并确定并计算符合金额预算的计划方案,并通过反馈模块204推送所述符合预算的计划方案至所述移动终端1。由此,部门相关人员可以及时了解截止到当月实际人力使用金额情况,并以此为依据适当调整后续月份人力金额预算及预测可支持的月度。
在实施例中,推送所述符合预算的计划方案可以为但不限于降低外包人员的等级配比或减少外包人数以降低后续月份的人力预算金额,例如,原计划招一个高级工程师,但成本过高,预算不够,此时所述应用服务器2会自动计算用初级工程师来替代高级工程师,同样的预算初级工程师可以招几个人,能够用多少时间等。所述应用服务器2还通过所述反馈模块204将所述备选方案反馈至部门的查询系统,部门负责人可以登录所述查询系统进行查阅,以便考核所述备选方案是否符合部门当前的需求。
在本发明的其他实施例中,当剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,所述计算模块计算超支金额。所述反馈模块根据所述超支金额,发送增加预算金额的请求信息至所述移动终端1.其中,所述增加预算金额的金额大于或等于超支金额。
通过上述程序模块202、204及207,本发明所提出的金额预算的需求分析系统200,还能够计算累计到当月的实际人力使用金额与年度人力金额预算的占比以及剩余预算金额,并计算剩余金额能支持到的月份;同时剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,确定符合金额预算的计划方案,从而使得部门负责人更全面的了解当前实际人力使用金额情况,且能及时预测预算金额可支持到的月度,并参考符合金额预算的计划方案作出适当的调整。
进一步地,基于本发明金额预算的需求分析系统200的上述第一及第三实施例,提出本发明的第四实施例(如图5所示)。
本实施例中,所述计算模块202,还用于当接收到移动终端发送的新增人力请求时,计算剩余预算是否支持新增人力。
具体地,部门每个月所需的外包人力会根据业务量做适当的调整。当部门因业务量需要增加外包人力时,部门相关负责人通过所述移动终端1向所述应用服务器2发送新增人力请求。所述应用服务器2接收到所述新增人力请求时,通过所述计算模块计算剩余预算是否能够支持新增人力。
所述反馈模块模块204,还用于剩余预算金额不能支持新增人力时,推送符合预算的计划方案至所述移动终端1。
在实施例中,推送所述符合预算的计划方案可以为但不限于降低外包人员的等级配比或减少外包人数以降低后续月份的人力预算金额,例如,原计划招一个高级工程师,但成本过高,预算不够,此时所述应用服务器2会自动计算用初级工程师来替代高级工程师,同样的预算初级工程师可以招几个人,能够用多少时间等。所述应用服务器2还通过所述反馈模块204将所述备选方案反馈至部门的查询系统,部门负责人可以登录所述查询系统进行查阅,以便考核所述方案是否符合部门当前的需求。
在本发明的其他实施例中,当部门负责人考核所述符合预算的计划方案符合部门当前的需求时,通过所述移动终端1发送所述年度人力金额预算计划表的更新信息至所述应用服务器2时,所述应用服务器2更新所述年度人力金额预算计划表。所述应用服务器2还存储所述更新后的年度人力金额预算计划表,但并不覆盖未更新前的年度人力金额预算计划表,以供部门负责人查看所述年度人力金额预算计划表的变更历史。
通过上述程序模块202及204,本发明所提出的金额预算的需求分析系统200,还能够根据所述移动终端1发送的新增人力请求,推送符合预算的计划方案,调整年度人力金额预算。
此外,本发明还提出一种金额预算的需求分析方法。
参阅图6所示,是本发明金额预算的需求分析方法第一实施例的流程示意图。在本实施例中,根据不同的需求,图6所示的流程图中的步骤的执行顺序可以改变,某些步骤可以省略。
步骤S301,当达到预设时间时,从移动终端1获取部门当月的实际人力使用金额。
通常地,企业部门因业务扩展需求,往往通过外包公司使用外包人力。但是在执行过程中,通常都只是关注部门当月的外包人力数量及其使用金额,但实际使用与金额预算编制会有偏差。部门负责人无法清楚了解每个月使用金额的预算是否超出正常的进度,也无法了解按存量人数使用,剩余的外包人力预算金额能支撑到哪个月,部门容易出现预算使用超支或执行率不高的现象。
因此,为了避免因人力预算金额不当而使得部门出现预算使用超支或执行率不高的现象,在本实施方式中,部门负责人根据部门需求预先通过移动终端1制作年度人力金额预算计划表,例如,部门年度的外包人力金额预算为120万,平均每个月的外包人力金额预算为10万,所述应用服务器2预先存储所述年度人力金额预算计划表,以实现跟当月的实际人力使用金额进行对比。可以理解的是,以上举例仅仅是为了更好的解释本发明,并不作为本发明的限定。
在本实施例中,每个外包人力的成本与岗位,以及工程师的职称有关,不同职位不同职称的成本计算不一样。例如软件开发高级工程师的成本比软件开发中级工程师的成本低。
具体地,所述应用服务器2与所述移动终端1建立长连接关系,所述应用服务器2从所述移动终端1的部门工作系统的数据库中获取部门当月的实际人力使用金额。在其他实施例中,部门负责人可以通过移动终端1填写部门当月的实际人力使用金额,所述应用服务器通过移动终端1获取部门当月的实际人力使用金额。当获取到所述当月的实际人力使用金额后,所述应用服务器2还用于获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表。
在本发明的其他实施例中,所述应用服务器2设定一预设时间,当到达所述预设时间时,所述应用服务器2自动从所述移动终端1获取当月的实际人力使用金额。所述预设时间可以为每个月的最后一天,也可以是每个月中指定的一天,例如可以为每个月的15日。
步骤S302,获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表。
步骤S303,计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比。
具体地,所述应用服务器2根据获取部门当月的实际人力使用金额与所述年度人力金额预算计划表中对应月份的人力预算金额,计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比。例如7月份的实际人力使用金额为8万,而7月份的人力预算金额为10万,则7月份的实际人力使用金额与当月人立金额预算的占比为8/10*100%=80%。
步骤S304,根据占比结果判断当月实际金额是否超出金额预算。
步骤S305,将所述占比及判断结果反馈至所述移动终端1。
具体地,所述应用服务器2将当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比反馈到所述移动终端1。在本实施例中,所述应用服务器2将当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比反馈至部门负责人的邮箱,以实现部门负责人通过查看邮件可以及时了解当月实际人力使用金额情况,并根据当月的实际人力使用金额适当调整后续月份人力金额预算及预测剩余预算金额可支持的月度。在本发明的其他实施例中,所述所述应用服务器2将当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比反馈至部门的查询系统,部门负责人可以登录所述查询系统进行查阅。
仍以七月份为例说明,七月份的人力预算金额为10万,实际的人力使用金额为8万,则7月份的人力金额占比为8/10*100%=80%,则表示实际人力使用金额低于预算金额,部门相关人员可以根据七月份的实际人力使用金额预测后续月份(例如八月份、九月份)的人力使用金额将维持在8万左右,从而对年度人力金额预算计划表进行适当调整。又例如,七月份的人力金额预算为10万,实际的人力使用金额为15万,则7月份的人力金额占比为15/10*100%=150%,则实际人力使用金额超出预算,部门相关人员可以根据七月份的实际人力使用金额衰减后续月份的人力金额预算,使得整年度的人力金额不超出预算,或者及时向审核部门申请增加整年度的人力金额预算,从而度年度人力金额预算计划表进行调整。可以理解的是,以上举例仅仅是为了更好解释本发明,并不作为本发明的限定。
通过上述步骤S301-304,本发明所提出的金额预算的需求分析方法,首先当达到预设时间时,从移动终端1获取部门当月的实际人力使用金额;接着,当获取到所述当月的实际人力使用金额后,获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表;进一步地,计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比;并根据所述占比判断当月实际金额是否超出金额预算;最后,将所述当月实际人力使用金额与人力金额预算的占比反馈至所述移动终端1。这样,既可以避免现有技术中部门负责人无法清楚了解每个月使用的预算是否超出正常的进度,造成出现预算使用超支或执行率不高的现象的缺陷,也可以使得部门负责人根据所述应用服务器2反馈信息及时了解当月实际人力使用金额情况,以及时作出后续月份的人力金额预算的调整。
进一步地,基于本发明金额预算的需求分析方法的上述第一实施例,提出本发明金额预算的需求分析方法的第二实施例。
如图7所示,是本发明金额预算的需求分析方法第二实施例的流程示意图。本实施例中,所述金额预算的需求分析方法还包括如下步骤:
步骤S401,在所述应用服务器的内存设定一内存空间。
步骤S402,存储所述年度人力金额预算计划表;还用于存储所述应用服务器2每个月的预设时间从所述移动终端1获取到的当月实际人力使用金额。
具体地,在所述应用服务器2的内存划分一个存储空间,用于存储所述年度人力金额预算计划表以及每个月的实际人力使用金额。在本实施例中,所述应用服务器2还设定所述内存空间的访问接口。部门相关负责人可以通过所述访问接口查阅所述年度人力金额预算计划表以及每个月的实际人力使用金额以了解部门的人力金额使用情况。
通过上述步骤S401-S402,本发明所提出的金额预算的需求分析方法,能够设定一内存空间,并存储所述年度人力金额预算计划表及每个月的实际人力使用金额至所述内存空间,以方便部门负责人通过访问所述内存空间查阅所述年度人力金额预算计划表以及每个月的实际人力使用金额。
进一步地,基于本发明金额预算的需求分析方法的上述第一和第二实施例,提出本发明金额预算的需求分析方法的第三实施例。
如图8所示,是本发明金额预算的需求分析方法第三实施例的流程示意图。本实施例中,所述计算当月实际人力使用金额与人力金额预算的占比的步骤之后,还包括如下步骤:
步骤S501,计算累计到当月的实际人力使用金额与年度人力金额预算的占比及剩余预算金额;
步骤S502,计算所述剩余金额是否支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配;
步骤S503,若计算剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,确定符合预算的计划方案;
步骤S504,推送所述符合预算的计划方案至所述移动终端1。
具体地,从上文可知,在第一实施例中,所述应用服务器2将当月实际人力使用金额的与当月人力预算金额的占比反馈至所述移动终端1,进一步地,为了更全面的反馈部门截至到当月的实际人力使用金额的情况。所述应用服务器2获取所述内存空间存储的每个月的实际人力使用金额,并计算累计到当月的实际人力使用金额与年度人力金额预算的占比。
举例说明,假设截止到七月的实际人力使用金额为60万,而在年度人力金额预算表中,年度预算为120万,截止到七月的人力金额预算为70万,则截止到7月份的人力金额占比为:60/70*100%=85.7%,截止到7月份的实际人力使用金额与年度预算金额的占比为:60/120*100%=50%,表示实际人力使用金额低于预算。假设截止到七月的实际人力使用金额为90万,而在年度人力金额预算表中,截止到七月的人力金额预算为70万,则截止到7月份的人力金额占比为90/70*100%=128.57%,截止到7月份的实际人力使用金额与年度预算金额的占比为:90/120*100%=75%,表示实际人力使用金额超出预算。则部门相关人员可以根据累计占比对度年度人力金额预算计划表做适当调整。
在本实施例中,所述应用服务器2同时反馈根据当前的实际人力金额使用量,年度预算能够使用到哪个月度。例如部门年度预算总额为120万,1月实际使用金额为10万,系统自动预测接下来每个月的实际应付金额也为10万,这样从2月份观看年度预算时是足够用到年底的。但如果部门的实际使用为1月10万,2月15万,3月20万,那系统自动预测接下来每个月使用与上月相同,也就是4-12月每月都为20万,这样,所述应用服务器2将年度预算只够使用到6月份的信息反馈至所述移动终端1。同时,所述应用服务器2在剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,计算并确定并计算符合金额预算的计划方案,并推送所述符合预算的计划方案至所述移动终端1。。由此,部门相关人员可以及时了解截止到当月实际人力使用金额情况,并以此为依据适当调整后续月份人力金额预算及预测可支持的月度。
在实施例中,推送所述符合预算的计划方案可以为但不限于降低外包人员的等级配比或减少外包人数以降低后续月份的人力预算金额,例如,原计划招一个高级工程师,但成本过高,预算不够,此时所述应用服务器2会自动计算用初级工程师来替代高级工程师,同样的预算初级工程师可以招几个人,能够用多少时间等。所述应用服务器2还通过所述反馈模块204将所述备选方案反馈至部门的查询系统,部门负责人可以登录所述查询系统进行查阅,以便考核所述备选方案是否符合部门当前的需求。
在本发明的其他实施例中,当剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,所述计算模块计算超支金额。所述反馈模块根据所述超支金额,发送增加预算金额的请求信息至所述移动终端1.其中,所述增加预算金额的金额大于或等于超支金额。
通过上述步骤S501-S504,本发明所提出的金额预算的需求分析方法,还能够计算累计到当月的实际人力使用金额与年度人力金额预算的占比以及剩余预算金额,并计算剩余金额能支持到的月份;同时剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,确定符合金额预算的计划方案,从而使得部门负责人更全面的了解当前实际人力使用金额情况,且能及时预测预算金额可支持到的月度,并参考符合金额预算的计划方案作出适当的调整。
进一步地,基于本发明金额预算的需求分析方法的上述第一及第三实施例,提出本发明金额预算的需求分析方法的第四实施例。
如图9所示,是本发明金额预算的需求分析方法第四实施例的流程示意图。本实施例中,所述金额预算的需求分析方法还包括:
步骤S601,当接收到移动终端发送的新增人力请求时,计算剩余预算是否支持新增人力。
具体地,部门每个月所需的外包人力会根据业务量做适当的调整。当部门因业务量需要增加外包人力时,部门相关负责人通过所述移动终端1向所述应用服务器2发送新增人力请求。所述应用服务器2接收到所述新增人力请求时,通过所述计算模块计算剩余预算是否能够支持新增人力。
步骤S602,当剩余预算金额不能支持新增人力时,推送符合预算的计划方案至所述移动终端1。
在实施例中,推送所述符合预算的计划方案可以为但不限于降低外包人员的等级配比或减少外包人数以降低后续月份的人力预算金额,例如,原计划招一个高级工程师,但成本过高,预算不够,此时所述应用服务器2会自动计算用初级工程师来替代高级工程师,同样的预算初级工程师可以招几个人,能够用多少时间等。所述应用服务器2还通过所述反馈模块204将所述备选方案反馈至部门的查询系统,部门负责人可以登录所述查询系统进行查阅,以便考核所述方案是否符合部门当前的需求。
在本发明的其他实施例中,当部门负责人考核所述符合预算的计划方案符合部门当前的需求时,通过所述移动终端1发送所述年度人力金额预算计划表的更改信息至所述应用服务器2,所述应用服务器2更新所述年度人力金额预算计划表。所述应用服务器2还存储所述更新后的年度人力金额预算计划表,但并不覆盖未更新前的年度人力金额预算计划表,以供部门负责人查看所述年度人力金额预算计划表的变更历史。
通过上述步骤S601-S602,本发明所提出的金额预算的需求分析方法,还能够根据所述移动终端1发送的新增人力请求,推送符合预算的计划方案,调整年度人力金额预算。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种金额预算的需求分析方法,应用于应用服务器,其特征在于,所述方法包括:
当达到预设时间时,从移动终端获取部门当月的实际人力使用金额;
当获取到所述当月的实际人力使用金额后,获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表;
计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比;
根据占比结果判断当月实际金额是否超出金额预算;
将所述占比及判断结果反馈至所述移动终端。
2.如权利要求1所述的金额预算的需求分析方法,其特征在于,所述方法还包括如下步骤:
计算累计到当月的实际人力使用金额与年度人力金额预算的占比及剩余预算金额;
计算所述剩余金额是否支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配以及能支持到的月份。
3.如权利要求2所述的金额预算的需求分析方法,其特征在于,所述方法还包括以下步骤:
若计算剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,确定符合金额预算的计划方案;
推送所述符合预算的计划方案至所述移动终端。
4.如权利要求2所述的金额预算的需求分析方法,其特征在于,所述方法还包括如下步骤:
若计算剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,计算超支金额;
根据所述超支金额,发送增加预算金额的请求信息至所述移动终端。
5.如权利要求2所述的金额预算的需求分析方法,其特征在于,所述方法还包括以下步骤:
当接收到移动终端发送的新增人力请求时,计算剩余预算金额是否支持新增人力;
若剩余预算金额不能支持新增人力时,推送符合预算的计划方案至所述移动终端。
6.一种应用服务器,其特征在于,所述应用服务器包括存储器、处理器,所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的金额预算的需求分析系统,所述金额预算的需求分析系统被所述处理器执行时实现如下步骤:
当达到预设时间时,从移动终端获取部门当月的实际人力使用金额;
当获取到所述当月的实际人力使用金额后,获取所述应用服务器预存储的年度人力金额预算计划表;
计算当月实际人力使用金额与当月人力金额预算的占比;
根据占比结果判断当月实际金额是否超出金额预算;
将所述占比及判断结果反馈至所述移动终端。
7.如权利要求6所述的应用服务器,其特征在于,所述处理器还用于执行所述金额预算的需求分析系统,以实现以下步骤:
计算累计到当月的实际人力使用金额与年度人力金额预算的占比及剩余预算金额;
计算所述剩余金额是否支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配以及能支持到的月份。
8.如权利要求7所述的应用服务器,其特征在于,所述处理器还用于执行所述金额预算的需求分析系统,以实现以下步骤:
若计算剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,确定符合金额预算的计划方案;
推送所述符合预算的计划方案至所述移动终端。
9.如权利要求7任一项所述的应用服务器,其特征在于,所述处理器还用于执行所述金额预算的需求分析系统,以实现以下步骤:
若计算剩余金额预算不能支持所述年度人力金额预算计划表的人力排配时,计算超支金额;
根据所述超支金额,发送增加预算金额的请求信息至所述移动终端。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有金额预算的需求分析系统,所述金额预算的需求分析系统可被至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器执行如权利要求1-5中任一项所述的金额预算的需求分析方法的步骤。
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